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    2020年08月審計(jì)學(xué)真題

    卷面總分:     試卷年份:2020年08月    是否有答案:   

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    試題序號(hào)

    下列關(guān)于審計(jì)報(bào)告的闡述,正確的是( )

    • A、出具無法表示意見也是審計(jì)意見
    • B、帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見是標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見
    • C、只要管理層與注冊會(huì)計(jì)存在分歧,就不應(yīng)出具審計(jì)意見
    • D、管理層責(zé)任段的有關(guān)闡述,可以減輕或免除注冊會(huì)計(jì)師的責(zé)任
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    下列關(guān)于分析程序的闡述,正確的是( )

    • A、通過僅研究不同財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之間的內(nèi)在關(guān)系,對財(cái)務(wù)信息作出評價(jià)
    • B、在了解內(nèi)部控制時(shí),分析程序必須使用
    • C、分析程序適合控制測試
    • D、在審計(jì)完成階段使用分析程序,主要集中在財(cái)務(wù)報(bào)表層次

    注冊會(huì)計(jì)師可利用應(yīng)收賬款賬齡分析表,作為()

    • A、確定壞賬計(jì)提是香充分的依據(jù)
    • B、核對應(yīng)收賬款總賬金額的依據(jù)
    • C、控制應(yīng)收賬款函證的依據(jù)
    • D、審查銷售收入變動(dòng)原因的依據(jù)
    • E、測試應(yīng)收賬款內(nèi)部控制的抽樣總體

    固定資產(chǎn)的內(nèi)部控制中最重要的控制環(huán)節(jié)是( )

    • A、授權(quán)批準(zhǔn)制度
    • B、資本性支出和收益性支出的區(qū)分制度
    • C、固定資產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)制度
    • D、固定資產(chǎn)的預(yù)算制度

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